Faktúra č. 13/20/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie
  • Dátum doručenia: 20.11.2020
  • Celková hodnota: 96,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/126
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/126 Nákup pracovného náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 96,40 € 20.11.2020 24.11.2020 Objednávka
Tlačiť