Faktúra č. 13/20/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčný gel, masky a rukavice
  • Dátum doručenia: 03.11.2020
  • Celková hodnota: 585,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/120
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/120 Nákup dezinfekcie, chir. rukavíc a masiek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 585,97 € 03.11.2020 12.11.2020 Objednávka
Tlačiť