Faktúra č. 13/20/0114

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0114
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinstalačný a kúrenársky materiál
  • Dátum doručenia: 05.11.2020
  • Celková hodnota: 989,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/119
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/119 Nákup vodoinštalačného a kurenárského materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WINTNER s.r.o. 36517232 989,99 € 28.10.2020 12.11.2020 Objednávka
Tlačiť