Faktúra č. 13/20/0114
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: WINTNER s.r.o.
- IČO: 36517232
- Adresa: Košická 22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/20/0114
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinstalačný a kúrenársky materiál
- Dátum doručenia: 05.11.2020
- Celková hodnota: 989,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/20/119
- Dátum zverejnenia: 19.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/20/119 | Nákup vodoinštalačného a kurenárského materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | WINTNER s.r.o. | 36517232 | 989,99 € | 28.10.2020 | 12.11.2020 | Objednávka |