Faktúra č. 13/20/0112

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál
  • Dátum doručenia: 21.10.2020
  • Celková hodnota: 23,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/115
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/115 Nákup montážneho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 23,94 € 08.10.2020 22.10.2020 Objednávka
Tlačiť