Faktúra č. 13/20/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 19.10.2020
  • Celková hodnota: 213,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/112
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/112 Materiál pre údržbu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 213,90 € 16.10.2020 21.10.2020 Objednávka
Tlačiť