Faktúra č. 13/20/0108

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0108
  • Popis fakturovaného plnenia: notebooky
  • Dátum doručenia: 13.10.2020
  • Celková hodnota: 2 247,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/106
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/106 Nákup notebookov Lenovo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROLINE computer, s.r.o. 36395994 2 247,00 € 12.10.2020 15.10.2020 Objednávka
Tlačiť