Faktúra č. 13/20/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie
  • Dátum doručenia: 02.10.2020
  • Celková hodnota: 98,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/103
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/103 Nákup vrtákov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 98,69 € 30.09.2020 07.10.2020 Objednávka
Tlačiť