Faktúra č. 13/20/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky Maxipull
  • Dátum doručenia: 01.10.2020
  • Celková hodnota: 702,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/101
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/101 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 702,00 € 01.10.2020 02.10.2020 Objednávka
Tlačiť