Faktúra č. 13/20/0098

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0098
  • Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál
  • Dátum doručenia: 30.09.2020
  • Celková hodnota: 17,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/100
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/100 Nákup skrutiek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 17,21 € 30.09.2020 02.10.2020 Objednávka
Tlačiť