Faktúra č. 13/20/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 09.09.2020
  • Celková hodnota: 245,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/088
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/088 Nákup dezinfekčných prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NJL s.r.o. 36793752 245,76 € 07.09.2020 12.09.2020 Objednávka
Tlačiť