Faktúra č. 13/20/0084

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0084
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 07.09.2020
  • Celková hodnota: 143,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/087
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/087 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 143,98 € 04.09.2020 12.09.2020 Objednávka
Tlačiť