Faktúra č. 13/20/0081

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky - COVID19
  • Dátum doručenia: 31.08.2020
  • Celková hodnota: 1 406,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/080
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/080 Nákup košov, zásobníkov a hygienických utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 1 406,00 € 31.08.2020 05.09.2020 Objednávka
Tlačiť