Faktúra č. 13/20/0075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, valce
  • Dátum doručenia: 24.08.2020
  • Celková hodnota: 421,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/075
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/075 Nákup tonerov a valcov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 421,44 € 21.08.2020 29.08.2020 Objednávka
Tlačiť