Faktúra č. 13/20/0074

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0074
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.08.2020
  • Celková hodnota: 202,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/081
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/081 Nákup dezinfekcie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 202,61 € 26.08.2020 05.09.2020 Objednávka
Tlačiť