Faktúra č. 13/20/0071

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0071
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar - strelecký krúžok
  • Dátum doručenia: 26.08.2020
  • Celková hodnota: 47,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/073
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/073 Nákup tovaru na strelecký krúžok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LILLY, s.r.o. 36492795 47,47 € 25.08.2020 27.08.2020 Objednávka
Tlačiť