Faktúra č. 13/20/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 10.07.2020
  • Celková hodnota: 128,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/065
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/065 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 128,99 € 08.07.2020 16.07.2020 Objednávka
Tlačiť