Faktúra č. 13/20/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: fotopapier
  • Dátum doručenia: 07.05.2020
  • Celková hodnota: 19,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/055
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/055 Nákup fotografického papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 19,76 € 04.05.2020 12.05.2020 Objednávka
Tlačiť