Faktúra č. 13/20/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál
  • Dátum doručenia: 03.03.2020
  • Celková hodnota: 48,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/040
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/040 Nákup spotrebného materiálu pre praktické vyučovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 48,82 € 28.02.2020 10.03.2020 Objednávka
Tlačiť