Faktúra č. 13/20/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 27.02.2020
  • Celková hodnota: 192,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/038
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/038 Nákup hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 192,04 € 27.02.2020 28.02.2020 Objednávka
Tlačiť