Faktúra č. 13/20/0034

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 26.02.2020
  • Celková hodnota: 26,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/035
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/035 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 26,50 € 26.02.2020 27.02.2020 Objednávka
Tlačiť