Faktúra č. 13/20/0012
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/20/0012
- Popis fakturovaného plnenia: kalendáre
- Dátum doručenia: 20.01.2020
- Celková hodnota: 87,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/20/011
- Dátum zverejnenia: 29.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/20/011 | Kalendáre nástenné rok 2020 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 87,79 € | 15.01.2020 | 23.01.2020 | Objednávka |