Faktúra č. 13/20/0012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: kalendáre
  • Dátum doručenia: 20.01.2020
  • Celková hodnota: 87,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/011
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/011 Kalendáre nástenné rok 2020 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 87,79 € 15.01.2020 23.01.2020 Objednávka
Tlačiť