Faktúra č. 13/20/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 20.01.2020
  • Celková hodnota: 11,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/012
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/012 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 11,90 € 16.01.2020 23.01.2020 Objednávka
Tlačiť