Faktúra č. 13/20/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 17.01.2020
  • Celková hodnota: 193,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/006
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/006 hygienické potreby + zásobníky na utierky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 193,62 € 15.01.2020 23.01.2020 Objednávka
Tlačiť