Faktúra č. 13/20/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 16.01.2020
  • Celková hodnota: 119,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/002
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/002 Nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 119,60 € 16.01.2020 21.01.2020 Objednávka
Tlačiť