Faktúra č. 13/19/0212

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0212
  • Popis fakturovaného plnenia: športové potreby
  • Dátum doručenia: 23.12.2019
  • Celková hodnota: 537,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/212
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/212 Nákup športových potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 35275774 537,00 € 20.12.2019 01.01.2020 Objednávka
Tlačiť