Faktúra č. 13/19/0208

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0208
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál a náradie
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 481,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/210
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/210 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kovsmol s.r.o. 36501921 481,38 € 03.12.2019 01.01.2020 Objednávka
Tlačiť