Faktúra č. 13/19/0197

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0197
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 232,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/199
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/199 Nákup čisticich prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 232,30 € 16.12.2019 28.12.2019 Objednávka
Tlačiť