Faktúra č. 13/19/0192

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0192
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu soc.zariadení
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 206,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/182
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/182 Materiál na opravu sociálnych zariadení Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WINTNER s.r.o. 36517232 200,00 € 10.12.2019 20.12.2019 Objednávka
Tlačiť