Faktúra č. 13/19/0192
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: WINTNER s.r.o.
- IČO: 36517232
- Adresa: Košická 22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0192
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu soc.zariadení
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 206,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/182
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/19/182 | Materiál na opravu sociálnych zariadení | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | WINTNER s.r.o. | 36517232 | 200,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka |