Faktúra č. 13/19/0188

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0188
  • Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 53,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/191
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/191 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 53,50 € 10.12.2019 20.12.2019 Objednávka
Tlačiť