Faktúra č. 13/19/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: športové potreby
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 1 105,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/187
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/187 Nákup športových potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 35275774 1 105,04 € 09.12.2019 14.12.2019 Objednávka
Tlačiť