Faktúra č. 13/19/0184
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N
- IČO: 32928203
- Adresa: Budovateľská 54, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0184
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 37,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/189
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/19/189 | Nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 37,58 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka |