Faktúra č. 13/19/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: obálky
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 73,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/185
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/185 Nákup obálok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 73,56 € 06.12.2019 11.12.2019 Objednávka
Tlačiť