Faktúra č. 13/19/0182

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0182
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 304,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/184
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/184 Materiál na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Ličák - RELIKO 41874323 304,06 € 05.12.2019 11.12.2019 Objednávka
Tlačiť