Faktúra č. 13/19/0175

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0175
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovná obuv a odev
  • Dátum doručenia: 26.11.2019
  • Celková hodnota: 862,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/176
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/176 Nákup pracovných odevov pre kuchárky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 862,21 € 21.11.2019 27.11.2019 Objednávka
Tlačiť