Faktúra č. 13/19/0161

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0161
  • Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 5,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/165
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/165 Nákup montážneho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Ličák - RELIKO 41874323 5,16 € 29.10.2019 13.11.2019 Objednávka
Tlačiť