Faktúra č. 13/19/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: blúza pracovná
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 159,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/152
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/152 Nákup pracovných odevov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 159,50 € 17.10.2019 19.10.2019 Objednávka
Tlačiť