Faktúra č. 13/19/0148

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0148
  • Popis fakturovaného plnenia: kalendár stolový
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 830,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/149
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/149 Nákup kalendárov s logom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 830,30 € 09.10.2019 12.10.2019 Objednávka
Tlačiť