Faktúra č. 13/19/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 705,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/142
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/142 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 705,47 € 08.10.2019 10.10.2019 Objednávka
Tlačiť