Faktúra č. 13/19/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: Píla pásová
  • Dátum doručenia: 04.10.2019
  • Celková hodnota: 1 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/143
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/143 Nákup pásovej píly EasyCut Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 COMMERC SERVICE spol. s r.o. 31659551 1 700,00 € 20.09.2019 10.10.2019 Objednávka
Tlačiť