Faktúra č. 13/19/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: Knihy - Ekonomika pre ŠO SOU
  • Dátum doručenia: 04.10.2019
  • Celková hodnota: 261,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/139
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/139 Nákup kníh Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 261,92 € 30.09.2019 08.10.2019 Objednávka
Tlačiť