Faktúra č. 13/19/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 97,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/137
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/137 Nákup štrku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. 36187224 97,45 € 30.09.2019 08.10.2019 Objednávka
Tlačiť