Faktúra č. 13/19/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 25,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/134
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/134 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 25,56 € 24.09.2019 03.10.2019 Objednávka
Tlačiť