Faktúra č. 13/19/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilný telefón
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 229,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Hromad.dod.k zmluve
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť