Faktúra č. 13/19/0122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 23.08.2019
  • Celková hodnota: 256,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/123
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/123 Nákup hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 256,89 € 21.08.2019 27.08.2019 Objednávka
Tlačiť