Faktúra č. 13/19/0115

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0115
  • Popis fakturovaného plnenia: nože do kosačky
  • Dátum doručenia: 19.08.2019
  • Celková hodnota: 76,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/116
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/116 Nože do kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 76,50 € 14.08.2019 22.08.2019 Objednávka
Tlačiť