Faktúra č. 13/19/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 06.08.2019
  • Celková hodnota: 55,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/114
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/114 Nákup elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 55,31 € 12.07.2019 14.08.2019 Objednávka
Tlačiť