Faktúra č. 13/19/0109

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: upevňovacia šnúra
  • Dátum doručenia: 30.07.2019
  • Celková hodnota: 99,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/107
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/107 Nákup upevňovacej šnúry Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 REKLAMA M s.r.o. 52279090 99,60 € 09.07.2019 20.07.2019 Objednávka
Tlačiť