Faktúra č. 13/19/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 24,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/103
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/103 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 24,80 € 26.06.2019 04.07.2019 Objednávka
Tlačiť