Faktúra č. 13/19/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: BOZP pre školy a škol.zar.
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/105
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/105 Nákup brožúrky - BOZP pre školy a školské zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 24,00 € 28.06.2019 09.07.2019 Objednávka
Tlačiť