Faktúra č. 13/19/0098

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0098
  • Popis fakturovaného plnenia: autosúčiastky
  • Dátum doručenia: 26.06.2019
  • Celková hodnota: 91,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/098
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/098 Nákup autosúčiastok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. 46954163 91,48 € 25.06.2019 27.06.2019 Objednávka
Tlačiť